Número |
Data |
Fornecedor |
Tipo |
Processo |
Valor |
000007
|
02/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
1.544,07
|
000262
|
15/01/2025
|
ADRIANA DE MARCO DE SOUZA ALTOÉ
|
2 - Global
|
2018/001264
|
7.322,88
|
000263
|
15/01/2025
|
DESKTOP S.A.
|
2 - Global
|
2024/003217
|
512,40
|
000861
|
29/01/2025
|
ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
|
2 - Global
|
2023/000768
|
18.750,00
|
001011
|
31/01/2025
|
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
|
2 - Global
|
2025/000296
|
600,00
|
001115
|
31/01/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
0 - Ordinário
|
|
2.949,34
|
001160
|
31/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
1.734,91
|
001161
|
31/01/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
11.467,73
|
001400
|
06/02/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
1.544,07
|
001745
|
14/02/2025
|
RESET CLEAN LTDA
|
0 - Ordinário
|
2024/001524
|
100,00
|
001749
|
14/02/2025
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
2 - Global
|
2025/000486
|
9.876,48
|
001750
|
14/02/2025
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
|
2 - Global
|
2021/003257
|
542,45
|
002273
|
28/02/2025
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
0 - Ordinário
|
|
3.358,78
|
002321
|
28/02/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
173,48
|
002322
|
28/02/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
2.320,45
|
002323
|
28/02/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
12.755,91
|
002554
|
05/03/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
0 - Ordinário
|
|
1.621,27
|
003020
|
19/03/2025
|
RESET CLEAN LTDA
|
0 - Ordinário
|
2024/001524
|
80,00
|