Número Empenho | 001699/2024 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 015316 |
Data | 30/09/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 09/10/2024 00:00:00 |
Valor | 2.125,85 |
Pago | 2.125,85 |
Dotacao | 020702.1236502182.038 33904000 |
Credor | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
CNPJ Credor | 11.452.317/0001-85 |
Documento Fiscal | 000447 |