Número Empenho | 001698/2024 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 015315 |
Data | 30/09/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 09/10/2024 00:00:00 |
Valor | 1.651,84 |
Pago | 1.651,84 |
Dotacao | 020703.1236502192.040 33904000 |
Credor | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
CNPJ Credor | 11.452.317/0001-85 |
Documento Fiscal | 000448 |