Número Empenho | 001700/2024 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 015314 |
Data | 30/09/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 09/10/2024 00:00:00 |
Valor | 15.785,94 |
Pago | 15.785,94 |
Dotacao | 020709.1236102392.542 33904000 |
Credor | CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
CNPJ Credor | 11.452.317/0001-85 |
Documento Fiscal | 000449 |