Número Empenho | 008445/2024 |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Número Liquidação | 013478 |
Data | 30/08/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/09/2024 00:00:00 |
Valor | 15.799,95 |
Pago | 15.799,95 |
Dotacao | 020404.1854402622.088 31901300 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0374-94 |
Documento Fiscal | |