Número Empenho | 007317/2024 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 013475 |
Data | 30/08/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 30/09/2024 00:00:00 |
Valor | 81,74 |
Pago | 81,74 |
Dotacao | 020102.0824302072.002 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 35831201/07/2024 |