Número Empenho | 007490/2024 |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Número Liquidação | 011673 |
Data | 31/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/08/2024 00:00:00 |
Valor | 56.058,17 |
Pago | 56.058,17 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CNPJ Credor | 29.979.036/0374-94 |
Documento Fiscal | |