Número Empenho | 007429/2024 |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Número Liquidação | 011665 |
Data | 31/07/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 07/08/2024 00:00:00 |
Valor | 263,03 |
Pago | 263,03 |
Dotacao | 020704.1236102202.042 31900400 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
Documento Fiscal | |