Número Empenho | 006249/2024 |
Modalidade | 015 - Pregão Eletrônico |
Número Liquidação | 009944 |
Data | 28/06/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 28/06/2024 00:00:00 |
Valor | 800,00 |
Pago | 800,00 |
Dotacao | 020706.1212202982.119 33903900 |
Credor | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI |
CNPJ Credor | 20.895.286/0001-28 |
Documento Fiscal | 016922 |