Número 000010
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 02/01/2024 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS1 DE SILMARA PAULO, JULIANA ENCINAS
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 9.485,90
Original 9.485,90
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 9.485,90 (ver detalhes)
Pago 9.485,90 (ver detalhes)