Número 005655
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 08/06/2022 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - FÉRIAS DE MAURICIA DINIZ
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100 01.11000
Subelemento 31901145
Valor 1.766,35
Original 1.766,35
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.766,35 (ver detalhes)
Pago 1.766,35 (ver detalhes)