Número 004601
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 11/05/2022 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE JAQUELINE GUETH G MOROTTI
Dotacao 020201.1030202632.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 1.990,63
Original 1.990,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.990,63 (ver detalhes)
Pago 1.990,63 (ver detalhes)