Número 003617
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 08/04/2022 00:00:00
Historico CONTA 2497 - FÉRIAS DE JESSICA A SCABIO
Dotacao 020201.1030102122.010 31901100 05.31000
Subelemento 31901145
Valor 1.919,06
Original 1.919,06
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.919,06 (ver detalhes)
Pago 1.919,06 (ver detalhes)