Número 002804
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 17/03/2022 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARCOS A GONÇALEZ
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 13.796,30
Original 13.796,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 13.796,30 (ver detalhes)
Pago 13.796,30 (ver detalhes)