Número 010105
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 01/11/2024 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE VALDECIR L ALVES
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 7.045,74
Original 7.045,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.045,74 (ver detalhes)
Pago 7.045,74 (ver detalhes)