Número 010103
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 01/11/2024 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARIA DE LOURDES C SANTANA
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 6.191,59
Original 6.191,59
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 6.191,59 (ver detalhes)
Pago 6.191,59 (ver detalhes)