Número 009406
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 03/10/2024 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE MARCELO A CASSAMASSO
Dotacao 020201.1030402132.011 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 4.093,63
Original 4.093,63
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.093,63 (ver detalhes)
Pago 4.093,63 (ver detalhes)