Número 006767
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 11/07/2024 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE SILMARA PAULO, BRAYAN DA CUNHA, KARINA DOS SANTOS, JULIANA DOS SANTOS
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 16.123,44
Original 16.123,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.123,44 (ver detalhes)
Pago 16.123,44 (ver detalhes)