Número 005395
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 29/05/2024 00:00:00
Historico CONTA 22589 - VENCIMENTOS SALARIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024. - 020200206
Dotacao 020201.1030102122.010 31901100 05.31000
Subelemento 31901101
Valor 28.286,81
Original 44.821,47
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 16.534,66
Liquidado 28.286,81 (ver detalhes)
Pago 28.286,81 (ver detalhes)