Número 001380
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 2 - Global
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo 2024/000278
Data 14/02/2024 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DA ATIVIDADE DELEGADA CONFORME CONVÊNIO - GABINETE
Dotacao 020110.0618102882.510 33903600 01.11000
Subelemento 33903602
Valor 231.508,70
Original 231.508,70
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 192.654,32 (ver detalhes)
Pago 192.654,32 (ver detalhes)