Número 000919
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 2 - Global
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo 2025/000216
Data 30/01/2025 00:00:00
Historico CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO PRÓ LABORE À POLÍCIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO - GABINETE
Dotacao 020110.0618102882.510 33903600 01.11000
Subelemento 33903602
Valor 71.966,88
Original 71.966,88
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 10.736,89 (ver detalhes)
Pago 10.736,89 (ver detalhes)