Número 000017
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 03/01/2025 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE ALESSANDRA MAZARO ATE THAMIRYS DA SILVA
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 11.676,77
Original 11.676,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 11.676,77 (ver detalhes)
Pago 11.676,77 (ver detalhes)