Número | 000011 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
Processo | |
Data | 02/01/2025 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - FÉRIAS DE DANIELE DA SILVA E TERESINHA TERRA |
Dotacao | 020201.1030402132.011 31901100 01.31000 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 8.971,88 |
Original | 8.971,88 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.971,88 (ver detalhes) |
Pago | 8.971,88 (ver detalhes) |