Número 000010
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 016 - Outros/Não Aplicável
Processo
Data 02/01/2025 00:00:00
Historico CONTA 2467 - FÉRIAS DE DEBORA FIRMINO E ELISABETH LUIZ
Dotacao 020201.1030502142.013 31901100 01.31000
Subelemento 31901145
Valor 8.734,87
Original 8.734,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.734,87 (ver detalhes)
Pago 8.734,87 (ver detalhes)