Processo | 2020/001817 (ver detalhes) |
Fundamento Legal | |
Nome Contratado | FILA & FILA LTDA |
Documento | 48.024.483/0001-90 |
Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME ART 10 DECRETO MUNICIPAL Nº 545 |
Valor | 2.237,40 |
Data | 28/05/2020 |
Prazo Contratual | Imediato |
Termo Referência | |
Instrumento Contratual | Pedido - 2020/001887 (ver detalhes) |
Destinação | CONTA CORRENTE 22390. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DAS RUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONFORME ARTIGO 10, DECRETO MUNICIPAL Nº 5145/2020 |
Lista de Empenhos
Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
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004282/2020 | 2.237,40 | 2.237,40 | 2.237,40 |